同学您好,这笔结转没有问题,等收到票据时,做一笔借方红冲暂估,再做一笔借方开票
上个月暂估的库存商品,成本做了结转 这个月发票到了,把上个月暂估的库存商品冲掉了 成本这个月还用不用结转 成本暂估和实际有差距
老师,没收到发票暂估库存商品,结转成本了,冲暂估的时候,之前结转的成本也要冲回,在重新结转?
公司开出发票,但是没有库存商品,暂估的库存商品,有收入就结转暂估商品,暂估商品发票到了,怎么做账?
暂估入库成本已结转,发票收到后结转有差额如何调整?
之前暂估一笔库存入库借:库存商品 贷:应付暂估 之前库存商品没有录明细账,现在做账库存商品有明细账了 如何红冲这笔暂估啊 已结转了成本
老师下午好!2024年12月成立的公司,没有发生任何业务,2025年用做企业汇算清缴吗?
老师五金仓的护栏8000多,到哪个科目啊?
老师,做材料盘盈,可以做借原材料 。贷主营业务成本吗
老师,参加广交会发生的费用支出是不是要计入广宣费
你好,老师,请问劳务派遣公司开差额票应该怎么入账
员工生育津贴收到了,是全额转给员工吗?还是按照比例给员工
老师汇算清缴时,银行的手续费填利息收支那一栏吗
请问老师,我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户,当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户,但这个账户当时并没有告知代理记账公司,所以我们的记账凭证上是没有这个账户的,也没有这笔钱,但这个月我们把这个保证金账户注销了,那笔保证金打进我们的基本账户了,等于是我们盘存多出来一个银行账户,然后这个银行账户里的钱又打进基本户了,请问这笔业务我应该怎么做账,刚刚有个答疑老师告诉我: 借:银行存款—保证金账户 贷:其他应收款 借:银行存款—基本账户 贷:银行存款—保证金账户 但我突然发现,那我其他应收款贷方还挂着一笔账,没销呀,我应该怎么办
红字发票填错数量了怎么办?冲多了
老师,如果红冲了发票,会对我们的账造成什么影响呢?
老师,你能给我写一下分录不
借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 负数。借:库存商品-开票 借:应交税费-进项税 贷:应付账款-开票
是借库存商品-暂估 负数吗
您好同学,是的,负数