你好这个你就把银行的金额计入到利润分配未分配利润。
老师,您好,我们有个公司很久没做账了,中间的这些数据都不在了。现在重新新建账套录入数据,只有银行存款知道金额,其他不知道。但是只有银行存款数据表不平,请问该怎么办呢?
老师 您好,新建账套录入期初数据只知道银行存款的金额,其他的都不知道。请问这种情况应该怎么办呢?
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的期初,导致试算不平衡,软件客服说不要直接录入,把现金和银行存款的余额做一笔分录,请问这个分录应该怎么做啊
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的现金和银行存款期初,导致试算不平衡,应该怎么办啊
老师,请问一下做个内账只知道银行卡期初的一个余额,录了期初银行存款,试算不平衡应该怎么办?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
您好,是录入银行存款正金额,利润分配-未分配利润负金额 这样就可以了吗?
你好,你打算两个都写借方吗?
老师 因为我们一个月没什么费用成本,如果计入未分配利润这样净利润就是正数,要交企业所得税了
这个公司是零申报的公司,费用成本都做的另外的主要公司里了
你好,这个你都写在借方其实跟写在贷方效果是一样的。