你好,销售的是什么业务的购入销售都需要。
你好,老师,我们公司属于商贸公司,如果缴纳印花税,购销合同的计税依据是什么呢?按照什么来?采购需要缴纳印花税?销售也要缴纳印花税?
老师,请问购销合同金额和实际结算金额不一致,我按哪个来计算缴纳印花税呢(印花税还没有贴花)?然后购销合同购买方和销售方都要缴纳印花税吗
你好老师,我们企业是一般纳税人,查账征收,印花税核定的是购销合同,计算印花税是以收入的购销合同为依据还是以采购+销售的购销合同为依据
印花税购销合同都需要缴纳印花税吗?比如我们购货不含税金额1000元,销售不含税金额2000元,那么是不是需要缴纳3000元的印花税,还是只缴纳2000元销售的印花税
老师,请问,印花税缴纳时怎么计算,如果我们是销售方,只需要以我们销售合同的金额为依据计算,还是我们的购买合同我们也需要计算缴纳
给工人购买雇主责任险计入哪个科目
老师,您好!500万元以下设备器具一次性扣除是怎么账务处理?还是说企业所得税汇算的时候在资产折旧摊销表填报就行?
怎么导出上月,电子税务局,社保系统人员缴纳明细
年度汇算财务表必须要在汇算清缴后提交么?
设备出口到香港,报关是25年4月21日,增值税系统的发票未开,报关是港币89.5万元,签合同时按汇率的人民币金额825727元 问题一:在25年5月开票,是开票人民币多少金额,按签合同时的汇率825727元,还是报关日期时间,还是开票日期的汇率 问题二、申报填写出口退税时美元汇率按什么时间段的,签合同时还是报关时还是开票时 问题三:申请出口退税,报关4月21日,开票5月,能在4月申报退税么,申报填写的进口发票号是填写增值税普票为0的发票号么
你好,老师,我去年年底开具了一张增值税专用发票,发票上税额是42.77,申报表上的数据是42.78。今年做汇算清缴时,出现了0.01的营业收入的差,要怎么调整
老师,什么情况下收到个税退付的手续费不用做增值税收入
企业为进口贸易企业,办理了海关备案电子口岸大宗农产品备案等,现在工商变更了地址、股东与注册资本,请问其他证件要同步变更吗,具体变更流程是?
年度汇算清缴的营业外收入就是小规模的减免增值税,这个可以在纳税调整项目明细表里调减不
老师你好,我们是4s店,厂家扣款自营线索怎么做账务处理
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没明白老师,麻烦讲细一点
销售的是什么业务的?我的意思是购入、销售符合要求的都需要交。
销售建筑材料的。那我们购入的材料我们交了印花税,如果对方也交了印花税,这不是重了吗
你好,印花税就是双方缴纳的,不重复。
我的意思是这样的,就是我们和销售方签订了买卖合同,我们作为买方,要缴纳印花税,对方作为销售方也要缴纳印花税,是这样个意思吗?
是的,对的,是这个意思的。