您好,那就是以前是否有填写错误情况
老师 我们公司8月份多交了税款,税务局给我们办理了退税,但是这个月报税的时候增值税主表第32行显示期末未交税款(多缴为负数)正好是我们办理退税的金额,这样显示正确不?
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师,您好!增值税纳税申报表中25行和32行本月数为负数,请问老师,怎么样才能使这两个数的金额为0。公司目前没有多缴税款和欠款情况
老师,增值税主表,即征即退项目栏次,本月数跟本年数第25行,32年都有余额,第 33年,有本月数欠缴税额数,本年没有数据,这个查出来是以前年度报税错了导致的,正常不影响当月的申报,税务税的人说想办法可以消掉,想请教一下你们,你们比较专业,帮我想想办法消除掉,不影响税金的情况下,感谢感谢
以前有,但是我都更正过了,更正以后实际没有多缴税了,问什么还有数字呢?
那您就只能逐月核对纳税申报表与账面差异了
老师,这样放着会有什么问题吗?
实际情况是没有欠税也没有多缴税
这个负数相当于是预缴税费了
每个月增值税都是对上的老师,假如这月有未缴我不交也不行呢,这个怎么抵呢?
每月财务报表数据都与增值税报表相同?
是的老师
那就不会出现了您说的差异