您好 请问当月单位需要缴纳增值税吗
老师,应交税费-应交增值税科目在贷方有-0.03的余额,这个怎么调整?
应交税费应交增值税月末借方有余额,怎么调整
老师,应交税费—未交增值税期末贷方有余额-0.02,怎么调账
期末没有应交的未交增值税,应交税费期末余额不应该在贷方的,这个要怎么调整
月末应交增值税有贷方余额怎么调整
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
个人垫付,开票给个人可以报销吗
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老师不需要
请问是小规模纳税人季度销售额不超过30万吗
也不是的
那您的贷方余额是哪些明细组成的 是一般纳税人还是小规模纳税人
主要就是这几项 属于一般纳税人
怎么有小规模减免税金 可以把科目余额表截图一下吗 给您写分分录
从22年开始就一直挂着
那就是年末的时候没有写结转分录
这是21年年末的
这是小规模纳税人的啊 请问单位到底是一般纳税人还是小规模纳税人 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入
现在是一般纳税人了
之前刚开始可能是小规模,主要也不是我做的账
那就是以前小规模纳税人期间的分录有误啊 应该前面我写的那样写分录
那现在这个要怎么调整
您能查到成为一般纳税人之前这个科目的余额吗
余额一直是-7065.97
就是成为一般纳税人之前这个科目是没有的,然后他做了那个分录之后就一直是那个余额
现在哪个科目的余额是-7065.97
现在没有哪个科目是这个月 就是我给你截图的那几个科目的总科目是应交增值税,现在就是这个应交增值税有个贷方余额
那这个差额结转到营业外收入科目就好了