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老师我们收的土地承包费有个人和公司我怎么设科目?

2024-01-13 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 12:47

您好,没有影响,我们作做收入和销项税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户9328 追问 2024-01-13 12:48

科目怎么设比较好

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齐红老师 解答 2024-01-13 12:49

您好,应收账款,或银行存款是 借方,没有特别 的地方啊

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您好,没有影响,我们作做收入和销项税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2024-01-13
预付账款或者应付款项 按月分摊到消耗性生物资产等
2024-04-20
同学,你好 是一样的
2024-04-17
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2021-11-30
同学您好 一年一付的,可以先记入预付账款,然后每月摊销进成本费用,借预付账款贷银行存款,以后每月,借成本费用科目贷预付账款
2021-02-03
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