未分配利润期末余额加本年利润
你好,科目余额表的本年利润和未分配利润应等于资产负债表和利润表的哪个数?
你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
资产负债表未分配利润的期末数 不就应该等于 科目余额表未分配利润的期末数 吗老师?
科目余额表里的那个数据能表示资产负债表的未分配利润
资产负债表的未分配利润取数于科目余额表的哪个数?
老师您好,比如说正常员工工资是10万,退休返聘人员工资5万,那么福利费可以扣除比率可以是15*万14%吗
老师您好,退休返聘人员工资每月都按照薪金所得申报的个税,可以在企业的工资总额里体现吗,福利费这算比例可以以这个为基准吗
以资抵债的债务人需要缴纳哪些税费?
日期是25年1月,个税申报失败显示:当前所选税款所属月份未达到法定申报期,这是什么意思,是我已经报完了吗
老师您好,22年度资产总额647万,从业人员142人,利润亏损,23年做22年汇算时可以认定小微吗
22年度资产总额650万,从业人数142人,利润总额亏损,23年填报22年度所得税汇算时应该就是小微企业,23年7-24年6月享受小微企业六税两费减免政策对吗?
老师今年银行给公司开具的去年的手续费发票(专票),我公司是一般纳税人,还用做账嘛,还是直接附在去年的最后一张手续费回单后面就行
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,老师如果借营业外支出,贷应付,请问税法认可么,到时候不用调增吧
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,我们当时都是借应付账款贷方银行存款,请问现在该怎么冲呢
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了
谢谢郭老师,申报表申报错了账作废重新申报,运费原因填什么呢
你好,作废原因,填写申报错误更正。
好的,请问郭老师,零售小规模企业一年都没有收入和购进货物,一直0申报,账户也没有钱用,每个月都计提一个员工工资,然后现金付。如果我补做23年10月够进一批货,然后再卖出收现金做无票收入可以吗?购进的货做暂估成本,24年1月补开购进发票这样处理可以?
可以的,可以这么做的
购进没有发票,账务处理怎么做分录呢?24年1月补开发票回来又要做什么处理呢?
借库存商品贷银行存款, 借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
那税务申报上需要做什么处理吗?做23年的企业所得税年度申报时候需要调整吗?
2023年你结转了成本吗?
结转了哦,不能结转吗?
可以结转的呀,暂估和发票一样的,账上不用调整,汇算清缴也不需要调
如果我现在补开发票金额一样,就不需要做处理是吗?我把发票别在23年10月这笔凭证后面就行?
可以的,可以这么做的。
是不是类似的无票的成本费用,只要在汇算清缴前补开票回来 都可以这么处理呢?
是的,对的都可以这么做的
谢谢郭老师,感谢您的指导!
不用客气,工作愉快。