您好,多缴的要退的,汇算清缴后退 纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款
小规模企业在电子税务局的A20000企业所得税月(季)度预缴纳税申报表A类,申报不了税,老是提示申报失败,这个是怎么操作?提示内容:◦[80491232]调用核心征管失败,具体原因:主表第12行(15550.45)必须大于等于0,且在预缴方式为“按照实际利润额预缴的纳税人”或“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”时,一般企业必须=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度应纳所得税额50%比例就地预缴企业所得税二级分支机构”必须=第10行*第11行*50%!
老师,我司是小规模纳税人,季度预缴企业所得税,第三季度我司计提企业所得税752.38元,但电子税务局扣款752.37元,也就是我司多计提0.01元,我是不是在10月份冲减多计提的企业所得税? 借:所得税费用 负的0.01 贷:应交税费—应交增值税 负的0.01 还是等12月底季度计提企业所得税再少计提0.01元
老师,小规模企业季度所得税申报,A类企业,营业收入,营业成本,利润总额是全年累计的吗?假设前三个季度都是亏损,第四季度稍微有点利润,但是年底全年利润总额累计还是亏损,是不是就不用缴纳所得税啊?按照所得税表自动出来的数,缴税额那是零,保存申报就可以啊?
老师,小规模建筑安装公司企业所得税季度缴纳申报表a类,12月底应纳所得税额减去减免的所得税额,等于1759,但我已预缴1764,这个产生的差是返还吗?还是不用返还了?
老师这个季度利润是101万,老板不愿意预缴,去年是分公司债务重组把余额转到了目前的子公司,去年12月只有资产负债表,无利润表没发生额,所以没有以前年度亏损的话,怎么去申报一季度企业所得税才不缴税,等年度汇算清缴时缴纳
老师,我是29期的学生,现在在看22期回放,课上说发票勾选认证,申请统计,统计确认,留存备查,怎么样做备查,是说自己做一个表格(发票勾选认证台账吗?问题是这个台账我可以直接从发票系统导出吗?如果可以导出的话,是不是在统计确认完之后,直接点击下载发票明细这里?谢谢
老师,请问小规模纳税人出手二手车,本季度销售额没有达到30万,请问二手车的税率按多少核算
请问下老师,就是我是子公司,新成立的。我们的母公司然后去帮忙谈业务,最后在我们子公司报销,而且,报销人都是母公司的职员。比如说火车票那种的,这种作为出纳,如果要附件,我需要什么附件才算齐全,我可以报帐。
请问老师 工程暂停期间(非正常)专门借款费用没有资本化,但是答案中无形资产暂停期间的摊销资本化了,这是为什么
公司私户转款有什么要求,收款私户具体说说
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
朴老师,你好,收到的预收账款和付出的预付账款当月做账凭证是不是只有记账凭证、收款凭证和付款凭证,等下月开票或收到票确认收入或确认入库,而凭证也就是记账凭证
梅子老师,记账凭证分为几证?由收款凭证,付款凭证,转账凭证生活中还有一个就是记账凭证。他那个凭证就是一个记账凭证。是记账凭证包含这三种还是四种?
王老师,做了一張凭证,里面多輸一行,删也删不掉
王老师,劳务派遣公司,人力资源服务公司,在所得税汇算清缴时,职工薪酬是按所有员工的还是只是单位管理人员的工资?
老师,那季度报表产生的多交的5元钱,是不返还的,是在汇算清缴时再返还是吗
老师,那季度报表产生的多交的5元钱,是不返还的,是在汇算清缴时再返还是吗
您好,是的,不返,年度还要调增呢,因为总有业务招待费要调整的
老师,我帐招待费的60%比收入的5′/千分低,那我就得按招待费的40%调增是吗
您好,是的呢,就是这么计算调整的