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假设今年计提了所得税50,要交税50:借:所得税费用50 贷:应交税费-应交所得税费50 缴纳:借:应交税费-应交所得税费50 贷:银行存款50 但是吧,去年亏损了:就不用交税了。 意思我是明白了,但是分录怎么处理? 借:应交税费-应交所得税费50 贷:以前年度损益50

2024-01-12 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 15:51

你好,是这个缴纳的税款又退回来了? 

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快账用户1713 追问 2024-01-12 16:31

哎呦喂,我只是假设,上年亏损100,今年盈利50,对冲,就不要交税了。表我知道大概怎么处理,就是账今年怎么连接上!!!!

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齐红老师 解答 2024-01-12 16:32

你好,这种情况(上年亏损100,今年盈利50,对冲,就不要交税了)汇算清缴退回税款,分录是  借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润

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快账用户1713 追问 2024-01-12 17:28

老师你那个是交过之后发生的,没有交之前呢? 退税比较麻烦,也许会设计查账,所以一般不会这样操作。

老师你那个是交过之后发生的,没有交之前呢?   退税比较麻烦,也许会设计查账,所以一般不会这样操作。
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齐红老师 解答 2024-01-12 20:11

你好,你去看一下你的初始提问,都计提然后缴纳了。现在又说没有交之前,到底是交了还是没交呢。

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快账用户1713 追问 2024-01-12 22:50

哎,我就是假设,本应该要交,但是有亏损弥补,就不用交了。我是这个意思,申报呢,表会自动带出,就是账不知道怎么处理,我查了很多资料,都不处理,我不理解

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齐红老师 解答 2024-01-13 08:29

你好,本应该要交,但是有亏损弥补,就不用交了,那汇算清缴的时候就做退回税款的分录就好了 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润

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你好,是这个缴纳的税款又退回来了? 
2024-01-12
你好 ;  这个是22年才会做的; 如果21年做 就会直接做 所得税费用科目了。   
2022-02-14
 你好;     是的。  结转下:借 利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整; 这样就做 3笔就可以了   
2022-07-07
你好 借应交税费贷以前年度损益调整
2021-02-07
同学你好,调减年初未分配利润150 应交税费50 库存现金200
2023-01-19
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