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老师好!请问以前月份已经勾选抵扣的进项税额,现在因为退货,要做进项税额转出,请问一下分录怎么写呢?

2024-01-12 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 09:33

你好,这个要看是什么业务的进项,要看你之前是怎么做的分录。

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快账用户3043 追问 2024-01-12 09:37

以前就是:借:应交税费—应交增值税(进项税)贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:41

你好,不是的,比如你是买原材料取得的进项税还是固定资产还是什么?

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快账用户3043 追问 2024-01-12 17:28

买的小机器,一台600

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齐红老师 解答 2024-01-12 17:32

你好你买来的时候,这个机器是计入办公费还是进入什么?

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相关问题讨论
你好,这个要看是什么业务的进项,要看你之前是怎么做的分录。
2024-01-12
借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(红字) 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(蓝字) 贷:应交税费-未交增值税(蓝字) 同时调整已抵扣进项税额。
2024-09-10
你好!这个不需要另外做分录。你本月勾选了多少,就跟之前勾选是一样的做分录 只是金额不同而已
2024-09-10
八月份借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款做这个。
2022-09-27
同学你好 借成本费用科目 贷银行存款
2023-03-22
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