您好 可以参照非货币资产交易处理 a公司: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交土地增值税 借:应交税费 贷:银行存款 借:固定资产清理 贷:银行存款 借:长期股权投资 库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 应收账款等 贷:固定资产清理 最后,a公司根据固定资产清理账户余额的方向: 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 b公司: 借:固定资产 长期股权投资减值准备 坏账准备 贷:主营业务收入(存货公允价值) 应交税费——应交增值税(销项税额) 长期股权投资 投资收益(长期投权投资转让收益) 应收账款等 营业外收入(非流动资产处置利得等) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:固定资产 贷:银行存款(支付契税及交易费用等)
甲公司(主要房产)与农商行(贷款户抵押资产房产等资产)不良资产等价置换8000,甲公司和乙公司如何做账?交哪些税?会计分录如何做?
甲公司(主要房产)与农商行(贷款户抵押资产房产等资产)不良资产等价置换8000,甲公司和乙公司如何做账?交哪些税?会计分录如何做?
甲公司(主要房产)与农商行(贷款户抵押资产房产等资产)不良资产等价置换8000,甲公司和乙公司如何做账?交哪些税?会计分录如何做?老师有谁懂
甲公司(主要房产)与农商行(贷款户抵押资产房产等资产)不良资产等价置换8000,甲公司和乙公司如何做账?交哪些税?会计分录如何做?老师有谁懂得?
甲公司(主要房产)与农商行(贷款户抵押资产房产等资产)不良资产等价置换8000,甲公司和乙公司如何做账?交哪些税?会计分录如何做?老师有谁懂得
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢
老师,请教一下,今年年终奖一月份发放了一笔,二月份又发了一笔,可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗?
老师您好,有实物问题想请教一下
老师,公司汇钱给供应商,然后又被退回了,这要做分录吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗
请问一下咸丰县长青茶叶有限公司的基地备案证。