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老师请问下,因第一季度和第二季度申报未开票收入时税率错误导致第四季度申报增值税时出现比对异常应该怎样写情况说明?

2024-01-11 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 21:11

您好,那您直接写第一季度和第二季度申报未开票收入时税率错误导致第四季度申报增值税时出现比对异常

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快账用户2791 追问 2024-01-11 21:14

但是第四季度我们又按正确的税率重新做了账,导致在申报增值税报表本期数为负数,我应该怎样写?但5%填写时我们就按正确的填写,现在税务不出现了比对异常,要怎样写?

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齐红老师 解答 2024-01-11 21:17

您好,也是这样写即可,能让人看明白是怎么一回事就行,

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快账用户2791 追问 2024-01-12 09:51

老师这样写可以不?

老师这样写可以不?
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齐红老师 解答 2024-01-12 11:44

你好,这样写,可以的呢

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您好,那您直接写第一季度和第二季度申报未开票收入时税率错误导致第四季度申报增值税时出现比对异常
2024-01-11
你好,同学 你这里第三季度的申报表直接按照你这个实际销售额来填写就可以了。你是这个小规模纳税人,直接按照正负相抵之后的销售额来进行填写当期的一个销售收入就可以了。那么你这里没有超过30万是可以享受免税的。填写在11行就可以了。
2020-10-14
你好,很高兴为你解答 第一二季度不需要调整  因为你账务是在四季度处理的
2022-02-24
你好,需要的需要算进去。
2024-01-12
您好,这个的话是要加上的,这个是需要的
2024-01-12
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