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请问一下老师,这个是销售不给我们样品赠送明细表,按照这个表怎么做分录呢?请老师把相关带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师

请问一下老师,这个是销售不给我们样品赠送明细表,按照这个表怎么做分录呢?请老师把相关带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
2024-01-11 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 20:48

你好,这个样品会写开发票吗?

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快账用户6277 追问 2024-01-11 20:48

样品没有开票,都是免费赠送的

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齐红老师 解答 2024-01-11 22:35

你好, 收到赠送样品账务处理: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 如果取得增值税进项税票抵扣联的话 贷:营业外收入 如果没有取得增值税进项税票抵扣联,则: 借:库存商品 贷:营业外收入 方案一:与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本,只是在单价上有所体现,单价会低于其他客户; 方案二:不开具销售发票确认为样品费,按销售单价确认销项税;会计处理:借:费用 贷:库存商品 应缴税费/应交增值税/销项税额; 方案三:不开具销售发票确认为营业外支出,按销售单价确认销项税;会计处理:借:营业外支出 贷:主营业务收入 应缴税费/应交增值税/销项税额 同时:借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户6277 追问 2024-01-11 22:43

老师可以加入数字吗?因为您这边单独只做分录没有带数字,有点看不懂

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:22

那你需要告诉我你这边是想用哪个方案呢

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快账用户6277 追问 2024-01-12 09:25

外购商品免费赠送的话,视同销售,不是在会计上不做主营业收入吗?但是要交销项税是吗?

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:26

是的呢,因为你这个是视同销售

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快账用户6277 追问 2024-01-12 09:28

但是老师您的方案上都确认收入,都有主营业务收入了,我们外购商品当做样品免费赠送给客户,没有给客户开具发票的,这个怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 18:21

你这个可以申报未开票收入的呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 18:21

因为你这个后续是需要出售的呢

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快账用户6277 追问 2024-01-12 18:23

请老师你做分录,请老师做带有数字的分录,不做分录我知道取决哪个数字啊?因为您这边没有做带有数字的分录,有点看不懂

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齐红老师 解答 2024-01-12 18:23

那我晚点写好发给你,你可以问我一下

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你好,这个样品会写开发票吗?
2024-01-11
你好,可以作为附件的。借,销售费用。贷,应交税费。 主营业务收入
2024-01-11
同学你好,这个送样可以按这个来做的,实际上也是按照这个来执行的对吧,进出库都对的上吧
2024-01-11
你好,送出去就要视同销售的,要报税的
2024-01-11
您好同学,可以作为附件,但是需要仓库负责人签字啥的,有必要的话要实地盘点的,具体看公司规章制度。建议处理分录: 1、领导未批准前,借:待处理财产损溢 99285.34 贷: 库存商品/原材料等 99285.34 2、批准后:借:营业外支出 99285.34 贷:待处理财产损益99285.34
2024-01-11
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