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老师,请问下12月认证的进项大于销账,一张大额的进项票,抵扣完多出3万5,请问下这个分录要怎么写,要结转增值税吗

2024-01-11 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 17:52

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2024-01-11 17:52

可以做,也可以不用做,如果做的话就按照上面的。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-01-11
你好,其实进项大于销项是可以不用做分录的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,应交税费,销项税额 贷,应交税费,进项税额 贷,应交税费,应交增值税。代抵扣进项税
2024-09-26
你好; 月末分别去结转就行了 ;1.  2月做那么借 销项税350 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税300;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50   ;  3月做:如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷进项税180;   借 应交税费-未交增值税20贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
2023-04-03
这个计入应交税费-待认证进项税
2023-04-12
这里这里是这样的,结算的金额都是销项和进项的差额部分。如果说啊,销项大于进项的话,这个未交增值税在贷方,小于在借方
2021-09-13
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