你好可以 可以弥补亏损
老师,今年第二季度季报企业所得税是负数,之前有弥补以前年度亏损,第三季度的时候,需要交税,那今年第二季度的亏损,会加之前的亏损,在第三季度一起弥补吗?
老师,第二季度企业所得税填报时有填弥补以前年度亏损,第三季度弥补以前年度亏损怎么填呢?
老师,第四季度的利润总额是177万之前亏损了256万,填写2022年第四季度企业所得税报表时,弥补以前年度亏损怎么填是填177万吗
老师您好,单位之前一直亏损,2023年第四季度开始盈利,2022年已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表,2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时,“减:弥补以前年度亏损”那一行会带出可以弥补的金额吗?
老师 个体户经营所得 第四季度能填写弥补以前年度亏损吗 因为我们之前有亏损
老师,印花税之前都是按季度按期申报,下个月补申报去年的印花税选择按期申报的话,所属期也选择今年的话,那系统会不会比对会有什么风险吗?
租赁时间不可交叉是啥意思
你好老师,我们是旅游投资公司,现在是投资开发一个旧的景点,找的临时工负责前期的卫生清理工作,而且有食堂给这些工人做饭,现在需要请教一下业务:第一:咱们清理景区卫生发生的人工费入什么科目?第二:这些工人的伙食费应该怎么入账?
郭老师,有形动产融资租赁的利息做什么科目
老师,纸质的火车发票报销,当月不抵扣税款,要在次月才去填申报表抵扣,那我当月这笔税款应该计入什么会计科目
老师主营业务成本科目余额表借贷方不一致,,按借方还是按贷方
个人所得税申报出现 汇算申报状态是(未申报 可能无需申报),我要怎么操作?
老师你好,请问小规模未超过30万不交增值税部记分营业外收入企业所得税年度申报表填在政府补助利得了,还需要填A105040这个表吗?
老师,这题为什么这么做我的做法不对吗?
我想问关于高新技术企业调账的问题
还有假如我们收入100万 成本80万 利润20万,那我填弥补亏损的时候是填20万吗
你好,如果亏损大于这个20万的是的。
亏损是大于20万的 如果第四季度我填了亏损20万,但是汇算清缴的时候,有招待费不能全额扣除的 这个不能全额扣除的部分 这个亏损还能写吧
可以的,可以这么做的。