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你好,老师,我们是小规模纳税人,这个季度开发票时有红冲的去年的发票,导致销售金额是-70000元,销售税额是1500元,报增值税时,应该怎么填写?

2024-01-11 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 10:40

你好,这个需要去税务大厅申报,按扣除红冲的金额余额填报

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快账用户3977 追问 2024-01-11 10:41

个人在电子税务局申报不了吗?

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齐红老师 解答 2024-01-11 10:44

先申报报来试试吧,直接按扣除后的净销售额申报

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你好,这个需要去税务大厅申报,按扣除红冲的金额余额填报
2024-01-11
免税销售额不能填写负数,你们这个没有开票只有这一张红票吗
2021-10-19
对的你们开普票直接填在免税栏里面,是不交税的
2022-10-04
您好, 专票填在第二行,普票填在第三行
2023-07-12
同学,你好 按照负数填写,如果申报不通过,需要去税务局大厅申报
2023-07-04
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