同学你好 你之前都计入费用了 你现在直接把发票附在上面就可以
老师,就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办,比如,借营业费用贷银行存款我注销了,改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份,更正实在三月份,那汇总月销售费用的时候,这个是算在一月还是三月,谢谢
老师,就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办,比如,借营业费用贷银行存款我注销了,改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份,更正实在三月份,那汇总月销售费用的时候,这个是算在一月还是三月,谢谢
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
老师您好,请教一个问题,就是公司支付了担保费,之前是预付的,现在收到发票了请问会计分录怎么写? 预付的时候会计分录: 借:其他应收款-保证金-xx公司 贷:银行存款
老师您好,我付投标费的时候写的会计分录是这样的: 借:管理费用-投标费 贷:银行存款 现在收到发票了,进行核销的时候请问会计分录怎么写?
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?
12月收到的发票,1月份付的款项,这个发票在十二月入的账,可以记在第四季度的成本吗?
出口货物以哪个数据确认收入报税?FOB价格149135,包括了关税,人民币价格1139600
老师,之前汇算清缴房租没有发票调增了10万,但是账上记了75000,多调了25000,如果不想改汇算的报表,可以在今年的账里补记这25000么
老师您好,请问个人所得税汇算清缴是让员工自己在个税APP上操作的吗?
老师,请问下,银行存款支付了30980元,实际收到对方发票金额是29970元,对方公司说的是少开票的金额会退给我们公司,这笔账需要怎么做呀?需要对方公司写情况说明
公司新建的厂房 之前的无形资产摊销要重新划分吗 怎么处理
老师建筑行业购材料,材料已到。发票未到。要做账吗?分录是什么?
老师,那我不需要进行核销了吗?
嗯 直接附在之前的分录后面