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2023年12月份我公司支付一笔办公用品费,收到对方单位开具的全电发票,增值税专用发票一张,税号是对的,但是把我公司的名字开错了一个字,应该怎么办呢,会计分录怎么做呢??

2024-01-11 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 09:18

发票税号开错了,是不能认证通过抵扣进项税额的 退给他们重新开 做进项转出 借 应交税费-进项税转出 贷 应交税费-进项税

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快账用户2904 追问 2024-01-11 09:20

我现在在做12月份的账,这张开错的发票还没有做账,认证抵扣,这张开错的费用发票应该怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2024-01-11 09:29

开错了不能入账的呀 要对方重新开一下

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快账用户2904 追问 2024-01-11 09:32

这张发票是 运费发票,增值税电子专用发票,款已支付,得做账啊,应该怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2024-01-11 09:35

你们可以把发票退给对方  付给对方挂其他应收款  要做账也可以  只是下个月要冲红 要重新做 账    借:主营业务成本   应交税费  贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-01-11 10:47

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发票税号开错了,是不能认证通过抵扣进项税额的 退给他们重新开 做进项转出 借 应交税费-进项税转出 贷 应交税费-进项税
2024-01-11
你好,同学 老师建议发票最好是重开,本期直接先计入费用,重开发票后替换
2024-01-11
你好,你们需要抵扣吗?不抵扣的话直接建议退回,然后让对方这个月重新开。
2024-01-10
你好正常按照这笔业务入账然后把错误的发票退回去让对方重新开正确的。
2024-01-11
同学,正常做费用 发票,然后让对方重新开具
2024-01-11
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