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已抵扣的进项怎么转出,借:应交税费,应交增值税进项转出 100 贷方:进项税额100,借:未交增值税100 贷方:进项税额转出100,这样做对不对?怎么平进项税额转出?怎么平进项税

2024-01-10 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 17:28

借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出

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借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-01-10
你好,你当时入库的时候,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款,做的是这一个吗?如果是的话可以的。
2023-02-22
你好!可以这样处理的
2020-08-27
你转出的分录正确 是的,这100是不是就要缴纳税款
2022-12-08
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税100 贷:银行存款
2023-10-23
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