你好,同学,涉及税金缴纳问题吗
企业所得税1季度有收入0申报了,二三季度累计申报,要不要更正1季度企业所得税
三季度调整账务,四季度企业所得税申报不过去了,必须更正财务报表和企业所得税报表吗
请问老师,二季度和三季度企业所得税多报了三千万收入,现在去更正申报季报和财务报表有没有风险
本年第一季度数据有改动,但是我核对了营业收入和营业成本,还是有利润总额不变。现在准备填报第二季度财务报表和申报第二季度企业所得税。请问我需要更正第一季度报表和企业所得税吗
老师,三季度更正一季度和二季度的财报和所得税季报可以吗?会不会有风险?
请教老师,小规模纳税人,现在要做2024年汇算清缴,发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出,做账时做了费用抵扣了所得税,那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做?是借:未分配利润 7.5(150×5%)贷:应交税费7.5吗? 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整?
你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多,这种正常不? 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么?
建筑公司,总公司转款过来怎么写会计分录
小规模冲红发票,账务处理怎么做。
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
不涉及,都是亏损,只是数字相差太大,不知道有没风险
可以直接更正 老师不建议更正,年度按照正确的
第四季度还没报,在第四季度报正确的可行吗,直接减少收入成本
是的,可以的,没问题的
相对比更正申报风险小点是么
是的,是这样的同学
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利
对了老师,利润表咋办,收入成本报负数么
出现了负数吗,这样的话,负数看能不能保存
四季度的本月数的收入成本会是负数,填报表时候可以只填本年累计,不填本月数吗
本月是累计数,三个月的累计是