同学,你好 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
老师建筑行业,跨地区的简易征收的预交,是3个点的增值税和附加税还预交什么税呢?比如企业所得税是几个点
地产和建筑业增值税和企业所得税异地预缴,异地是指跟公司注册地跨省,还是跨市,跨区,跨县
请问老师,建筑企业,本地企业,不存在跨地区经营,那么收到甲方预收款怎么交税?
建筑企业跨区域预交增值税做账跟一般建筑企业有什么不同
麻烦老师发下建筑业跨区域异地经营,预交企业所得税申报表模板
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
月末抵扣了以后呢
同学,你好 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-预交增值税