你好,对的,是的,是这么做的。
外贸出口企业,本月开了出口普通发票,是不是在申报增值税时,下面的增值税减免税申报明细表也需要填写
出口贸易公司,出口日期是上月,但不够发票所以没有及时开出。申报增值税时,已开票销售额会自动在免税销售额自动带出。那未开票销售额,应该在增值税表(三)免抵退税栏填写?还是在(四)免税栏填写呢?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师好!公司上月有出口免税开票,零税率发票,现在填写增值税申报表,是不是在增值税减免税申报明细表出口退税行填列发票金额就行了呢?
老师,外贸出口企业有免税项目,是在 增值税减免税申报明细表 填列吗?如果是生产型出口企业在哪里填列免抵退呢