你好; 按部门做 ;比如 借管理费用- 工资 贷应付职工薪酬-工资; 水电费是要去工资扣除吗? 社保单位部分正常计提的; 个人社保金额去 工资扣除
员工没有买社保,就离职了,下个月补买,请问分录怎么做,离职的最后一个月发的工资预扣社保
员工23号离职结清工资和社保,怎么做会计分录怎么计提
员工宿舍水电费怎么分摊?中途有人离职有人入职,
离职人员工资结算单带有社保和公积金扣款怎么做分录
单位负担离职员工补缴的个人部分社保费分录怎么做
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
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你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入