你好,这个正常来说是按20%。 是的,实际上交税的很少的。
企业对累积消费达到一定额度的个人客户按消费积分反馈礼品,增值税是不是进项转出 所得税是不是计入业务宣传 个税是不是不用代扣代缴
老师,您好,公司买的手机十几部,如果是给员工发福利,要代扣个人所得税吧?如果是送给客户,做业务招待,要不要代扣个税?
老师,您好,公司买的手机十几部,如果是给员工发福利,要代扣个人所得税吧?如果是送给客户,做业务招待,要不要代扣个人所得税?
老师,我们赠送客户东西没有代扣代缴个人所得税,那如果赠送的东西(也就是销售费用),我们不企业所得税税前扣除,税局就不能对我们进行未履行代扣代缴义务人的罚款
赠送客户礼品等 偶然所得 代缴个税 或者报销旅游费用劳务报酬 代缴个税 还得要个人身份证信息 自然人税务端 代扣代缴是嘛 赠送东西 印一些logo就可以做广宣费 就不用代缴个税了 是吧
老师,为什么无法查明的现金盘亏2万元,是借记管理费用呢?发生额是加两万不是减去两万呢?不明白
去年的账做漏了个营业外支出,今年做的时候,是更正去年的报表还是把它当今年的支出啊?去年的汇算清缴已经做了。
常规的企业都需要报哪些税
老师好!请问给医院开具骨科耗材的发票,其中一个不是集采目录的,只能赠送,请问这个赠送的是否需要开具发票给医院呢?如何开具呢?谢谢老师!
原股份ABC股东分别占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股东分别占比34%34%22%10%根据净资产500万(不增值的情况下),CD股东该怎么出资?
比如亏损12万,需要合伙人承担平分,记账凭证应该怎么记
请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
文化建设费计算依据的文件是哪个
老师财务报表更正申报怎样操作啊
法人个人把钱给员工60000,员工转到40000转到公司账号,2万支付工作需要业务费,这样分录怎么写