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老师,涉笔要销售,公用上发了货我们也已经用了,但是没有开发票,我们也没有付款,请问这部分结转成本 和转库存商品怎么作分录

2024-01-08 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-08 22:25

你好;实际购进了没有开票给你; 先暂估入库 ;借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 ; 

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你好;实际购进了没有开票给你; 先暂估入库 ;借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 ; 
2024-01-08
您好,采购入库没发票按暂估金额。成本按暂估金额结转。是按不含增值税暂估
2021-02-05
同学你好,就直接结转就可以了。暂估的部分不要冲
2021-08-31
你好 ;     没有发货就不结转成本和做收入的 ;   还没有发货 先不处理分录 ;  
2021-09-09
你好这个暂估成本,借原材料,贷应付账款暂估款 之后转生产成本,库存商品,结转到主营业务成本,
2021-06-16
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