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老师你好,2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分,当时做了计提的分录,一直到2023年12月底,这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现,当时计提时候单位社保每个月是1374.9,实际交的时候是1309.4,每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢?

2024-01-08 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-08 21:13

你好; 你计提和缴纳金额是不是不一致 ;你用的什么准则的; 我看看怎么处理冲计提

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快账用户3414 追问 2024-01-08 21:14

老师,我们就是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-01-08 21:14

那你红冲就做 :借应付职工薪酬贷利润分配-未分配利润 

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你好; 你计提和缴纳金额是不是不一致 ;你用的什么准则的; 我看看怎么处理冲计提
2024-01-08
那么我计提单位社保的时候还能够全部按照之前的计提然后摘要备注缓缴单位医保,到明年2月扣缴的时候再做 借:应付职工薪酬-单位社保部分 贷:银行存款 并在摘要备注是之前缓缴的医保吗? 是的,这个处理没问题的
2022-11-23
可以的,可以这么做。
2022-08-12
同学您好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,最后应付职工薪酬有借方余额,报表上调整到其他流动资产
2024-01-29
你好,可以的,可以这么做的。
2023-02-08
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