您好, 分录拍给我看下
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师你好,就是不确定,差额税费冲收入还是成本.
因为我们入账的时候是全额计成本的,现在税这个是从成本里面挖出来的,& 所以实际的成本就减少了
那就是税差冲成本,但是这个账上收入就和发票上面的金额不一样了
为什么会不一样了?
发票上的金额是46268.86
发票上金额36268.86
你按发票上面的金额来做账就可以了
因为之前咨询过学堂的老师,收入按价税合计/1.05计入收入,这样就和发票金额不一致了,然后把差额的税差计入收入,但是觉得这样好麻烦啊
我觉得按发票上面的金额入账好些,这样就不会有差额了
这样账上就体现不了差额税费了,我纠结与这个到底计入收入还是冲成本
那你就按前面老师说的那样计收入
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您