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请问老师 想进项税额转出怎么做分录

2024-01-08 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 20:15

借:管理费用
贷:应交税费-进项转出

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快账用户7357 追问 2024-01-08 20:18

为啥要进管理费呢?

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:22

也可以计入主营业务成本或别的呀

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快账用户7357 追问 2024-01-08 20:31

那期末怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:32

转出来了,要交税的

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快账用户7357 追问 2024-01-08 20:32

怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:34

(1)发生需要转出时:

借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ;

贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。

(2)月底进行结转时:

借:应交税法-应交增值税(进项税转出);

贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。

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借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
2024-01-08
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-01-18
同学你好 是费用还是成本
2023-10-16
你好 什么原因转出 如果对方开负数发票 借预付账款 贷库存商品等 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-17
你好; 除非你们申请 留抵进项税抵欠或者 抵减 进项税转出这部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的来抵扣当月的增值税的 
2021-12-03
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