可以的,年末统一暂估也可以
老师,马上年底了,跨年发票说要在汇算清缴之前拿到,但是听说前提是在今年暂估了成本,就是对于支付的款项,在年底前最好都做暂估吗?建筑行业暂估都在工程施工里面,这几个月公司没有收入,不好结转成本,就放工程施工里面一直放着行吗
你好老师,建设工程公司2月有190万收入,接下来一直到8月都没收入,如果我2月当月暂估入库把成本按照90%结转,工资每个月还有4万多,这样会导致后面几个月大额亏损,这个怎么处理报表能好看
你好老师,建设工程公司2月有190万收入,接下来一直到8月都没收入,如果我2月当月暂估入库把成本按照90%结转,工资每个月还有4万多,这样会导致后面几个月大额亏损,这个怎么处理报表能好看
老师好,如果上月工资表还没出来,我在做上月凭证的时候能否直接暂估一个数先做费用预提
你好我是新来的来了3个月发了第一次工资是2个半月的那个税也是这么扣的我能不能改一下现在每月扣我1800我工资也不高他每次都这么扣
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
等1月份工资表出来在调整可以吧
是的,可以调整,根据实际发生的工资调整之前的计提