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老师,我们企业是太阳能发电行业,税务分类是制造业,我们建项目是做的融资租赁的直租业务,就是我们项目上的进项发票,都是上海鼎源融资公司开给我们的租金发票,成本票也租金发票,现在金税系统出现红色预警,说是后台监测不到公司的进项发票,这样具体是什么原因呢?我们这个直租发票也能抵扣啊?请老师指点?有可能是金税系统的原因吗?老师

2024-01-08 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-08 15:44

直租业务收到专票可以抵扣的呀

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齐红老师 解答 2024-01-08 15:45

你问下你们主管税务机关看这个怎么回事

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齐红老师 解答 2024-01-08 15:45

或者问下金税盘售后人员

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快账用户7263 追问 2024-01-08 15:45

他们也不知道,上月有一次,给手动解除了,这次不知道怎么还有

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齐红老师 解答 2024-01-08 15:47

问下税务局的,看是不是故障还是真的有什么事

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快账用户7263 追问 2024-01-08 15:50

我们是新公司,去年5月份成立的,账上都无误,每月按时报税,就是有这个特殊业务-融资租赁的直租,这个和业务有关系吗?

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齐红老师 解答 2024-01-08 16:03

不一定的哈  预警这个说不好的哈  建议去税务问下 如果没什么事 那就是系统的事情了

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快账用户7263 追问 2024-01-08 19:33

现在系统不认可之前的发票。我想把22年5月 至 2023年12月份的发票重新抵扣,有什么可行的办法吗?老师,是让客户冲红重新开具呢?还是有什么其他的办法?老师

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:35

估计可以冲红开估计是最好的呀

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:36

其实的想重新来就是去改报表了呀

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:36

如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦

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快账用户7263 追问 2024-01-08 19:41

22年_23年的进项税额可以做进项转出吗?老师?

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:42

开了红字发票可以转出

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快账用户7263 追问 2024-01-08 19:43

转出后需要交税,老师?税务上可以在认证这些发票,在抵扣这些转出吗。

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:46

可以抵扣后转出的哈,要交税的哈

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快账用户7263 追问 2024-01-08 19:52

不明白,老师?比如说,我进项发票转出18万,我之前销项20万。我已经交税2万。现在税务红色预警,监测不到18万进项发票,我现在做进项发票转出18万,在重新开具18万进项,重新认证。这样不就可以用重新开具18万的发票,来抵扣转出的18万吗?老师

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:54

是的呀,可以重开重新抵扣的哈,之前理解错了

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快账用户7263 追问 2024-01-08 19:55

进项税额转出,怎么做?老师?学堂有教程吗?

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:59

教程要问下客服,我不是很清楚呀

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直租业务收到专票可以抵扣的呀
2024-01-08
同学你好 融资租赁的不能抵扣
2024-01-08
这是融资租赁正常的处理,这个是合理的,没问题的,你可以在你的经营范围里面去增加范围,可以的。你这个就是按照分期付款买设备处理,可以放固定。
2022-09-03
你好,首先您自己没设备,然后你也没有对外租赁进来,那您要是开租赁发票,那这个就属于虚假的业务了。 是单纯的租赁设备,那是没有油这些的,具体在合同约定清楚就行。
2023-07-04
1.关于进项发票的抵扣问题:进项发票的抵扣应遵循税法规定的相关性和合理性原则。如果这些进项发票(如房租水电费)与该异地项目无关,确实不应该将其用于该项目的进项抵扣,你的理解是正确的。一般来说,只有与该应税项目直接相关的进项税额才可以抵扣。 2.关于异地预缴和本地交税的处理:对于异地建筑项目,通常需要先在异地预缴税款。一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 2%的预征率在建筑服务发生地预缴税款。预缴后,剩余部分的税款在机构所在地申报缴纳。在本地申报缴纳时,应将异地预缴的税款进行扣除。你所说的异地预缴 2%后,7%在本地交税的方式,如果符合税法规定的计算方法和纳税申报程序,原则上是可行的。
2024-08-14
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