借应交税费、应交增值税进项,借财务费用、手续费负数只调整差额的那一部分税额。
老师,我们收到银行的结息,分录写的是: 借: 银行存款 贷:财务费用-手续费(负数) 这么写可以吗
老师,我们是超市,每天直接到账的钱是已经被银行扣了手续费的了,这个会计分录怎么写,借,银行存款10000,财务费用手续费100,贷主营业务收入10100,对吗
老师,我们公司是药品零售企业,收款方式是微信支付宝,到账是第二天到对公账户上,那到账的时候分录该怎么写,你看我写的对吗,借银行存款,借财务费用手续费,贷其他货币资金微信
老师,请问公账网银服务费的发票没有开具,,但是做 了借财务费用-手续费, 贷银行存款, 现在12月了才收到手续费的发票, 那该怎么做分录了呢
老师,请问对公账户收到短信服务费的专用发票,会计分录该怎么写。当时自动扣款时写的分录是借:财务费用-手续费 贷:银行存款
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
请问老师是指这样做吗?
是的,对的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快