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小规模纳税人开具专票,在开的时候增值税已经交掉了,那现在报低4季度的增值税,显示还要缴纳增值税,要怎么操作呢

2024-01-07 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 12:13

可以按照以下步骤进行操作: 1.首先确认已开具专票的销售额是否超过了免征增值税的限额。如果未超过,可以享受免征增值税的优惠。 2.如果已超过免征增值税的限额,需要正常缴纳增值税。应纳税额的计算公式为:不含税销售额 × 适用征收率。 3.如果本期发生了销售不动产的行为,即使合计月销售额超过免征增值税的限额,但扣除销售不动产的销售额后未超过15万元的,仍可以享受免征增值税的优惠。不过,针对开具专票对应的销售额,仍需正常缴纳增值税。

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快账用户7997 追问 2024-01-07 12:15

那如果我开的是3%的呢,专票不是不管有没有超过免征增值税对的限额,都要缴纳增值税的吗

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齐红老师 解答 2024-01-07 12:17

你仍然是要缴纳增值税的

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可以按照以下步骤进行操作: 1.首先确认已开具专票的销售额是否超过了免征增值税的限额。如果未超过,可以享受免征增值税的优惠。 2.如果已超过免征增值税的限额,需要正常缴纳增值税。应纳税额的计算公式为:不含税销售额 × 适用征收率。 3.如果本期发生了销售不动产的行为,即使合计月销售额超过免征增值税的限额,但扣除销售不动产的销售额后未超过15万元的,仍可以享受免征增值税的优惠。不过,针对开具专票对应的销售额,仍需正常缴纳增值税。
2024-01-07
您好 代开专票栏次填写销售额 税控期间栏次填写负数销售额金额
2021-01-15
你好,你的第一行的专票的收入没有填写。
2022-04-08
你好不免得开专票,开多少交多少。
2020-09-19
同学,你好 专票需要纳税的
2022-07-12
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