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老师 我们是即征即退企业,22年11月开的发票,即征即退的增值税也已经退,现在需要红冲发票,发票要不回来,购买方联系不上,怎么处理呢,开具红字信息表之后还需要做什么吗

2024-01-07 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 11:37

你好,对方是已经认证抵扣了吗

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快账用户9112 追问 2024-01-07 15:25

对方还没有认证

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齐红老师 解答 2024-01-07 15:26

那你直接在系统里开完红字信息表以后开红字发票,需要对方将发票退回给你

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快账用户9112 追问 2024-01-07 15:32

已经享受了即征即退政策 需要怎么处理吗

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齐红老师 解答 2024-01-07 16:33

你好,这个涉及到纳税申报时在开红票的当期即征即退项目冲减一下

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快账用户9112 追问 2024-01-07 17:27

交的三个点税可以退回吗

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齐红老师 解答 2024-01-07 17:32

只是在你开票的当期冲减了应纳税额,销项大的话就涉及不到退了

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快账用户9112 追问 2024-01-07 18:11

公司没有业务了,就只是红冲这一笔,公司23年0申报一年了

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你好,对方是已经认证抵扣了吗
2024-01-07
你好同学,你好同学,相当于你收入减少了,你不需要交这么多增值税了,会影响你的即征即退金额的。
2022-09-19
你好 1,需要填写负数发票信息表,提交税局审批,通过了之后根据通知单号码录入开具负数发票 2,申请开具负数发票之前使用。开具负数发票以后,就不需要做其他操作了
2021-09-17
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-01-04
你好,跟你红字发票放在一起就可以的,冲红原来确认的,然后按照蓝字再次确认收入。
2021-08-21
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