可以将平板电脑和账号分别列为两个不同的项目,并分别注明其数量和单价。对于平板电脑,可以按照销售货物的税率(一般为13%)进行开票;对于账号,则可以按照提供服务的税率(一般为6%)进行开票。 可以在发票上分别列出“平板电脑”和“账号服务”两个项目,分别注明数量和单价,然后计算税额和总价。例如,可以将平板电脑的单价定为x元,数量为10台,税率为13%;将账号服务的单价定为y元,数量为20个,税率为6%。然后根据这些信息计算出税额和总价,开具发票。
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
请问老师,我们公司属于制造业,一般纳税人,每个月进项发票都不够用,例如这月销售未税开到130万元,利润率10%,那么成本是120万:成本中的材料占60万,人工占40万,电费4万,制造费用8万,但是能开进来的进项发票只有材料和电费,人工和制造费用中的折旧不能取得发票,我们税负率是3.5,这样距离税负率缺口较大,要想每月都维持3.5税负率,应该怎么改变一下这种情况呢?怎么做税务筹划呢?
技术开发公司为增值税一般纳税人。2019年4月发生如下业务:11本月5日为北京鑫平贸易有限公司(小规模纳税人)提供产品研发服务并提供培训业务,取得研发服务收入30万元,培训收入10万元,发生业务支出7.2万元。(价税合计)2.本月12日为北京威宇航空服务有限公司提供技术项目论证服务,开具增值税专用发票注明不含税金额120万元。3.本月18日向北京沃宜电器有限公司转让项专利取得技术转让收入240万元,技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续;另转让与专利技术配套使用的设备一台,并取得技术服务费,开具增值税专用发票,设备不含税金额50万元,技术服务20万元(不含税)。4.购进台式电脑,单价6,000元/台,共100台及加粗钢架办公桌椅组合,单价500元/件,共800件。取得增值税专用发票,金额100万,支付运费,取运输业专用发票,注明金额1万。当月取得凭证符合税法规定,并当月认证抵扣。(发票金额为不含税金额)上期留抵税额为0。要求:计算该公司2019年4月销项税额计算该公司2019年4月进项税额计算该公司2019年4月应该缴纳的增值税这是全部的
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情。
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情
你好,我朋友借钱了,他在韩国打工,能不能电子版借条
老师,a公司法人王东替b公司现金付货款520给c公司,c公司给b公司开了销售发票502,最后b公司把货款502付给a公司的公户上了,分录要怎么写
老师你好,我是人力资源公司的,我们代收了甲方派遣人员工资里的餐补,甲方说要我们直接打给他们采买供菜的公司,金额比较大,而且是长期的,这样的话我们需要问这个卖菜的公司要发票吗?这样合理吗?
车间员工的工服计入什么
公司卖酒了 分录借应收账款贷银行存款。 卖酒后收钱了,借银行存款贷应收账款? 这样写对吗?
老师你好,我公司下面有2个子公司,每月合并报表,4月1号对下属一个子公司的股权进行了转让,那4月的合并报表应该怎么处理呢
个人的文物给公司使用,公司取得的所得分给个人,按照什么交个人所得税
24年发票计提,25年支付,发票计提多了一点。 汇算清缴,账载按计提数,税收按支付数。然后25年凭证先冲一张以前年度损益调整,然后正确计提一张,这样做可以吗
公司没有收入,租赁政府景区,投资装修民宿酒店,签订专修合同,需要申报印花税吗?
我想问下,今年5月31日票开不进来怎么办?
微信扫码加老师开通会员
老师,如果是小规模的话,是不是可以直接都算入服务费,不用分这么细?
嗯 小规模不用分很细