借利润分配未分配利润贷银行存款 有发票的吗
老师,你好,想问一下,有个朋友,他以别人的公司名义签订了一份合同,合同内容已经履行完了,甲方一直没付款,拖了两年了,现在终于等到收款通知,甲方要求要开好发票去收款,但是之前那公司已经注销了,现在可以找别的公司重新签订合同,可以用新的这家公司开发票和收款事项吗?
@老师朋友们:今天有房东过来给公司开票,合同签订了两年,但只支付一年房租,他因为从外地回来一次不容易,所以就到税务局开了两年的发票,一张,那请问老师这种情况怎么做账呀?多开的下一年的房租金额怎么做账务处理?年度汇算还得调增对吧。
老师好,我公司是2020年10月份成立的当时应该疫情一直没有正常运营,平时申报也是0申报。2022年10年开始正常运营,注册资金没有实缴,公账上没有钱,都是法人转到对公户用于开销,分了很多笔,后期有收入了法人想把之前垫付的款转回给她自己,需要做借款合同吗?合同做一份总额的还是每一笔都要做一个合同,或者有没有什么其他方法把法人转到对公的款转回给他呢
老师,您好,请问我们付了2个月的房租给13楼,但因为计划有变,我们只租了一个月,需要另租3楼,剩余一个月不给退钱,集团公司流程太慢了,说直接挪到3楼去,是同一家物业公司,只不过租金不一样,原来开的2个月13楼租金发票 我们已经抵扣了,现在的问题是,合同上没有问题,只不过我们先预付了没使用完,挪到其他办公室,这种需要物业出什么费用证明么,省得以后扯不清。因为3楼这里涉及保证金了,要签新合同,当时租13楼只是租2个月,所以不用给保证押金
老师,有一个房租发票,房东一次性给开出了半年费用的,但是公司只交了1个季度的费用,后来因为公司原因提前解除合同了,剩下第2季度的房租就没再付了,之前把发票上多出的金额挂到其他应付款了,现在想把这笔处理了,是走营业外收入吗?
老师,您好,我想问下想请请教下母公司处置子公司,对母公司本部,合并,以上母公司的上级合并的影响,如何测算下,对利润,现金流的影响! 母公司:新扬公司(香港注册) 子公司:刚果金公司(刚果注册) 母公司的上级公司:国贸公司(北京注册) 想简单测算下,如何25年打算处置子公司刚果金公司,则对新扬公司本部,合并层,自己国贸公司合并层有哪些利润和现金流等重要指标影响,需要哪些数据,那些公司,如何测算,谢谢老师
公司为一般纳税人,公司注册资本为1000万,目前股东实缴了实收资本10万,股东为法人100%持有公司股权,公司资产负债表有未分配800万利润,现在我们要把股权转让给其他人,这个税款怎么计算
第四季度财报和企业所得税报错了少报了收入和成本,可以在电子税务局直接更正吗?
您好!老师,想问下工厂返回的陈列费(这笔费用我们是做为中间人,要再转回给我的客户),入账时我可以直接冲主营业务成本,转给客户时记销售费用,这样可以吗?
老师,我们公司是做学生研学的,类似于小文化景区,里面会有应该食物区,是别人合作,别人销售她们请营业员这样(比如饮料雪糕烤肠之类),但有些北京糕点是我们采购,我们不收房租水电费卫生有人给他们打扫,说的是利润平分50%,老板想让他们从我们收银系统里收银,方便监控。但是从我们收银系统走,会到我们公户上,这样报税,比如进来发票,包括后面我们研学文化服务这块转成一般纳税人6%但是销售视频商品是13%,我提出不能走我们公户, 老师这块儿利润分给我们,我们开什么发票合适呢,本来研学馆,别人都看得到那儿就有个食物区,报税这块儿没有销售商品只有服务费这块,所以我认为食物区肯定要规划好是吗,老师,请老师指点迷津
老师,建筑公司收到业务的工程款垫付材料的,备注货款有没关系的?
你好,老师,3月被税务局查,说2023年4.5.7月收到一家公司三张发票进项发票,不能抵扣要转出,报表也更正申报了,税费也补缴了,会计分录怎么办
老师,发票开的是现代服务-信息服务费,应记到哪个科目下面啊
个税返还会计分录怎么做,退了30.05 不多
公司名称变更,提交的股东会决议,盖章是不是得盖原公司名称的章?
发票还没有,房租跨年不是需要按月进行摊销吗
安租赁期摊销 你这个都是以前了 不用摊销了
老师,那这对后期的所得税汇算清缴会有影响吗
这个不影响汇算清缴,因为你这个没有发票,抵扣不了所得税的
小规模纳税人像这种不在租赁期限的付款,做账直接就借:管理费用-房租,贷:银行存款后 这是需要冲销重做吗
没有跨年的金额不大的课,要跨年了的需要