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来了一家新单位,我想录账套,他们没有科目余额表,只给了资产负债表,我应该怎么做余额表,只有现金,其他应付款,应付职工薪酬有数据,谢谢

2024-01-04 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 13:43

如果你想根据所给信息制作余额表,可以采用以下步骤: 整理资产负债表数据: 从资产负债表中整理出与现金、其他应付款和应付职工薪酬相关的数据。明确每个账户的期初余额和期末余额。 设立账户并录入数据: 现金: 录入期初和期末余额。 其他应付款: 录入期初和期末余额。 应付职工薪酬: 录入期初和期末余额。 计算各账户的增减额: 现金的增减额 = 期末余额 - 期初余额 其他应付款的增减额 = 期末余额 - 期初余额 应付职工薪酬的增减额 = 期末余额 - 期初余额 制作余额表: 在表格中设立科目、期初余额、增减额和期末余额等列。 将现金、其他应付款和应付职工薪酬的期初余额、增减额和期末余额分别填入相应的列。 整理和核对: 核对所有数据,确保现金、其他应付款和应付职工薪酬的期初、增减和期末余额之间逻辑关系正确,没有遗漏或错误。 后续操作: 如果该单位之前有账套且有相关科目数据,建议与之前的账套进行核对,确保数据连续性和准确性。 咨询与沟通: 如果在整理过程中遇到不明确或有疑问的数据,建议与提供资产负债表的人员进行沟通,确保数据的准确性和完整性。

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2024-01-04
你好,账本没有吗?你只有资产负债表,这里面不是明细啊,要么你就让对方给你提供明细。
2024-01-11
计提工资借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资借应付职工薪酬 贷银行存款 结转费用借本年利润 贷管理费用 上面分录可以看到,一借一贷都平了,只是管理费用变成本年利润放到资产表里了。
2020-10-12
您好,您确认应付职工薪酬余额准确性
2022-01-15
他重分类了 你看下他其他应付款是不是有借方余额的?
2025-04-11
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