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请问老师:这个月公司销售货物,款已到账,发票不是当日开的,是这个月底给买方开的。怎么做会计分录?要是发票下个月给买方开,怎么做会计分录?

2024-01-04 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 09:53

你好,那就当月确认收入就行了。他在同一个月。借银行存款贷主营业务收入应交税费。 要是下一个月也是这个分录,然后开发票的时候把这个分录红冲再做一笔这个分录。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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