你好,暂估和发票一样的可以。
老师,你好对于暂故入库的费用,已经做了财务处理做入费用里,但是来的费用发票日期已经跨年是21年,但在汇算清缴前来,那这个发票来了以后可以直接附在上一年度的凭证后面吗?
老师你好,请问去年暂估了的费用没开出来发票只挂了账,今年开出来了,可以把报销单和发票直接放到去年的凭证后面吗?今年付款的话后面附银行回单或者收据可以吗?
老师,我们是商贸行业,小规模纳税人。2022年末取得库存商品,发票没来,账面暂估了,今年汇算清缴之前发票过来了,我是如下财务处理的: 取得商品时: 借:库存商品 10万 贷:应付账款-暂估 10万 结转销售成本: 借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10万 期末结转: 借:本年利润 贷:主营业务成本 2023年取得发票,,发票与暂估无差异 借:借:库存商品 - 10万 贷:应付账款-暂估 - 10万 借:库存商品 10万 贷:应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗?另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗?还是附在22年暂估凭证后面
你好老师,请问23年已截止,如果做了暂估,24年开回的票可以直接附在23年的凭证后面吗?还是要另外做账务处理
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
老师,工程合同时期为24年11月至25年2月,24年没报收入,是不是没有问题?即使跨年了但未完工,是不是可以不确认收入?
老师,请问一下,员工退休,补足医保缴纳年限的补贴,公司需要帮个人代扣代缴个税吗?还有这块补贴我们需要做到哪个科目呢?
详细解答一下谢谢谢谢谢谢谢
你好,老师,公司购买房产认证固定资产是按款付完收到发票还是收到产权证才认证
请问老师如果jin年的会算清缴做完了,还能补发发去年的工资和奖金吗谢谢
老师,请问应交增值税科目余额,是不是就是增值税申报表上的本期的应纳税额合计?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
资本公积科目核算有啥
公户给法人转账5100购买材料 法人给商家转账 商家把发票开给公司 怎么做分录
宋生老师,有问题问你,就图片上这个单位,法人工资需要像工人一样申报吗
嗯,也就是可以直接附在之前暂估后面,不需要再重新做账了是不
对的,是的,是这么做的