同学你好 自己都查一遍 有问题的都更正了 尽量一次更正了
个税里面,提示我更正了1月份之后的申报数据,让我同步,可是我没有更正一月份的申报啊
现在更正10月份的工资申报个税,后面的月份都要更正吗?10月份的已经更正重新提交了,后面的月份工资没有变动,怎么更正呢?
现在更正10月份的工资申报个税,后面的月份都要更正吗?10月份的已经更正重新提交了,后面的月份工资没有变动,怎么更正呢?
老师,你好,申报2月份员工个税时,应发我帮员工填错了,个税也扣款了,我现在才发现,我现在怎么处理呢!可以更正申报吗,多报了1000元
老师,您好!我公司有个员工2021年离职后,我多申报了4个月的工资,现在他申诉了,我要怎样处理,还能更正申报吗?
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
进口一合机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。4要求,根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。。
多项选择题:风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
是更正了,其他的没有问题,都是11月21日就更正了
怎么又提示申诉12.5日,是系统核实实属,日期改为12.5日吗,我现在应该怎么处理啊
那你直接提交就可以了
他提示企业所得税整改情况填写说明
你企业所得税还没报不是吗
是的,还没有
同学你好 还没报这个没事的 你工资减少了那你feiyong肯定少了 重建一下
冲减一下账上的工资