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老师,你好!我公司是生产包装机械的,为答谢经销商,我们年底搞了满50送1,也就是经销商帮我们卖了50台机器,我们送1台标准的机器(改制的费用另外收取)给他,现在给经销商发出了那台送的机器,收了改制费用360元,我们这边要怎么做账?

2024-01-03 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 10:28

同学您好,如果是另外收取的费用,可以做其他业务收入

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快账用户9572 追问 2024-01-03 10:30

那赠送的那台标准机呢?

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:31

同学您好,您这不属于赠送,属于卖了51台,收了50台的钱,出库的时候,按照51台出库就行

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快账用户9572 追问 2024-01-03 10:34

前面的50台,是一年的累计量,平时已经几台几台那样出了库,开票确认收入的了,现在年底统计这个经销商一年帮我们卖了50台了,所以另外单独赠送他1台

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:37

同学您好,生活中大家都是按照销售51台,收到50台的钱做账,这样能省去很多事。 如果您变更一个说法,非要说无偿赠送,那就是视同销售,确认收入确认销项确认所得税,很多企业嫌麻烦,都不这么说,都是按照折扣走,也就是实际销售51,收了58台的钱

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快账用户9572 追问 2024-01-03 10:41

我明白,就是这个时间跨度比较大,整整一个会计年度,而且那50台,又在平日开票确认收入了,剩下1台不知道怎么入账

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:42

同学您好,直接出库就行了,借主成贷库存

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快账用户9572 追问 2024-01-03 10:45

好的,明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:45

不客气同学,很高兴为您解答,如您满意,期待您的五星好评

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同学您好,如果是另外收取的费用,可以做其他业务收入
2024-01-03
那你这里系统还是按照一千九退进行处理,另外的200粒单独作为销售费用。
2022-03-31
同学你好 增值税税负率大约在1.5%左右,按照这个来哦 2.8月所属期的税没报之前勾选的都是八月的 3.借银行 贷主营业务收入 贷销项 给商场的 借销售费用 贷银行存款
2020-10-07
同学你好 那你们直接按照扣除之后的金额开发票 具体的金额你们需要协商 双方都同意才行
2022-03-10
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