按劳务报酬来申报个税的,这个做成本费用里面。11月份申报
老师,请问一下去年11做成立的公司。12月税务登记,12月申报个税3人9500元,餐饮发票600元。没有买税盘没收入,没有银行流水,这个是亏损的,餐饮发票是做管理费用 —开办费- 业务招待费嘛??然后年报汇算清缴怎么报税,不会,
您好老师,某自然人和我们建筑公司签订挂靠协议,他未对我们公司开具任何劳务费发票,我们之前已经支付给对方一部分钱了,剩余未支付的钱里面我们领导说要扣除掉实际劳务费发票的税金,因为对方一直未提供过发票所以我们扣除劳务费发票的相关税金。这个要求合理嘛?还有我们之前向对方这个自然人也就是包工头支付的钱是直接打到这个人卡里,然后他再自己发钱给他雇佣的工人,那我们是否需要替这个包工头申报个税?之前会计一直没有替对方申报个税过,我们公司是否会担法律责任,申报个税的话对方没有提供给我们工资单,我们没法按实际人情况来,假如给包工头打款200万,申报个税时就把200万都加在这个包工头身上吗?
老师,兼职人员打款劳务费,怎么操作,对方没有发票,我们需要申报个税嘛
老师,兼职人员打款劳务费,怎么操作,对方没有发票,我们需要申报个税嘛,这个不是公司的成本吧,10月支付的流水,11月申报嘛,那申报后的税费公司垫付嘛
请问老师,我们公司支付劳务费给个人,申报了个税,但是对方没有给我们开发票,金额1500,这样行不行的
老师那选择差额征收,如果当月有进来的票开票的时候还没有扣除,需要做账吗?怎么做
老师,选择差额征收全额开票,具体做账的时候是按开出的全额发票做,借银行存款,贷主营业务收入,贷应交增值税销项税额,那取得的发票怎么做账,比如取得一张500税率为1的发票,就借主营业务成本500/1.05借,应交增值税销项抵减500/1.05*0.05贷银行存款吗
所得税汇算清缴时有一笔收入和成本漏报了,如果改第四季度财务报表会产生所得税和滞纳金,能不改第四季度财务报表直接改财务年报吗?
老师,资金需要量=(基期资金平均占用额—不合理资金占用额)*(1+预测期销售增长率)是乘以还是除以(1+预测期资金周转速度增长率)?为何中级和税务师教材对这个公式不同?
相对事件是认为意识可以改变的(例如。拾得物品,) 绝对事件是认为无法改变的(例如,战争,疫情,洪水等等)对吗?
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
老师好!请教:使用财务软件,建立往来明细二级科目,是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢?软件里面还有个往来账明细,这个能当作二级科目吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
申报会显示应纳税额,谁来交呢
你好,企业需要缴纳的,然后从他的劳务费里面扣除。
这种一次的劳务也需要公司申报代扣代缴嘛,不能自己操作啊
对的是的,需要这么做的,自己先报不了
12月做的实收资本,税费种认定没有印花税,我这里也没有申报表,怎么操作需要交嘛
做税源采集,然后选择按次 然后下一步选择印花税点进入申报表就可以了。
先做账还是先申报
都可以的,这个没有做账务处理,他也能申报了。
12月发生,税款所属期 写多久
你好,填写当月的,如果你填写12月份的,有滞纳金。
那写几月
12月转入的实收资本,不是1月申报哦啊
你好,写1月份的嘛,今这个月。
按照万分之2.5这是减半后的嘛老师
万分之二点五,小规模、小型微利企业在这个基础上还可以减半。
减免在哪里填?
申报表表头上方选择是否享受小型微利企业或者是小规模选的是就可以了
没有申报表
怎么还没有申报表?只能在申报表表头上方选,选不了你就减免不了。