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一般纳税人建筑公司,08年成立的公司,一直没有内账,现在不内账从22年6月开始,从跟甲方的对账单录了期初数,从客户和供应商的收付款流水补了期初数,现在期初不平衡怎么办呢

2024-01-02 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 18:00

你好,你这是建立内账吗?

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快账用户2709 追问 2024-01-02 18:28

老师好!嗯嗯,是的

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齐红老师 解答 2024-01-02 18:48

你好!差额在借方还是贷方?内账可以先挂在其他应收款或企其他应付款

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快账用户2709 追问 2024-01-02 18:51

我看是资产负债表左边资产类合计1000多万,右边负债和权益合计是负数几十万

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齐红老师 解答 2024-01-02 19:00

你好!不对差的太多了,发图片过来看看

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快账用户2709 追问 2024-01-02 19:01

老师好,这会下班了,明天上班发可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 20:54

你好!可以的,等你明天发图

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快账用户2709 追问 2024-01-03 08:39

老师早上好!这是我开始补的第一个月报表,因为没有结转,期末也不相等

老师早上好!这是我开始补的第一个月报表,因为没有结转,期末也不相等
老师早上好!这是我开始补的第一个月报表,因为没有结转,期末也不相等
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齐红老师 解答 2024-01-03 08:45

你好!先做结转,看看差额是多少

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快账用户2709 追问 2024-01-03 08:48

老师好!结转不了

老师好!结转不了
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快账用户2709 追问 2024-01-03 09:06

老师这是我增加的期初数

老师这是我增加的期初数
老师这是我增加的期初数
老师这是我增加的期初数
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快账用户2709 追问 2024-01-03 09:08

老师,这是我增加的期初数

老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
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快账用户2709 追问 2024-01-03 09:09

老师,这是我增加的期初数

老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
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快账用户2709 追问 2024-01-03 09:17

老师,这是我增加的期初数

老师,这是我增加的期初数
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齐红老师 解答 2024-01-03 10:27

你好,你现在能保证你的银行应收应付库存固定资产,这几个科目数据正确吗?你可以在其他应付款设一个二级科目建账前期差额,通过这个把你的期初余额调平

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快账用户2709 追问 2024-01-03 10:38

老师好!银行可以保证、应收应付是根据后面18个月的收付款数据挂的期初,没有库存(需要啥材料买啥,哪个项目用,买了直接让送哪个项目),我没去过工地,也不知道具体都有啥固定资产,也没有固定资产清单,可以简单的只做几个大件固定资产吗

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:59

你好,最好给他要一个实盘的固定资产数据

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快账用户2709 追问 2024-01-03 11:01

老师好!如果把固定资产数据加上,总资产和负债+权益差距会更大的

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:03

你好,有准确的数据,然后把差额挤到其他应付款建账前期差额就可以

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你好,你这是建立内账吗?
2024-01-02
你好,期初年初都是零 之前的业务可以补到这个月
2022-12-21
那你这个就是内账要建账套做账 你需要盘点你所有的数据做期初数才可以的
2021-03-15
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
您好。70w也不是小数目,确认下,您这边目前还是只负责内账是吗?
2021-09-23
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