你好,你这是建立内账吗?
老师,今天刚接手一家工业企业,2016年成立的,一般纳税人,外账交给代理记账公司了,目前内账部分没有建账,有点乱,所有库存都不准,只有应收应付账款和出入库单据,都是exce表格记录的,老板要求核成本,不知道该从何入手了,如果重新建账,该从哪找数据呢?如果实际盘点的话,所出来的数据作为期初数可以吗?但是上期累计数呢,前几年的累计数怎么找呢
老师,公司成立10年以来从没建账,现从10月开始建账,期初数已经录好了,到10月做账的时候,支付成本或者收到客户的钱的时候做一笔分录,借,应付贷,银行,还是需要提现成本啊,比如多写个分录,借主营业务成本,带应付啊?怎么合适呢
老师,我们公司是从别的公司接手来的,对方公司之前也没账,我们从今年7月份接手过来,一直没启用账套,都是零报,现在启用账套我们该怎么做?之前那个公司从16年开始成立的,有流水,现在录期初也不好录,怎么办?
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
老师好!嗯嗯,是的
你好!差额在借方还是贷方?内账可以先挂在其他应收款或企其他应付款
我看是资产负债表左边资产类合计1000多万,右边负债和权益合计是负数几十万
你好!不对差的太多了,发图片过来看看
老师好,这会下班了,明天上班发可以吗
你好!可以的,等你明天发图
老师早上好!这是我开始补的第一个月报表,因为没有结转,期末也不相等
你好!先做结转,看看差额是多少
老师好!结转不了
老师这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
老师,这是我增加的期初数
你好,你现在能保证你的银行应收应付库存固定资产,这几个科目数据正确吗?你可以在其他应付款设一个二级科目建账前期差额,通过这个把你的期初余额调平
老师好!银行可以保证、应收应付是根据后面18个月的收付款数据挂的期初,没有库存(需要啥材料买啥,哪个项目用,买了直接让送哪个项目),我没去过工地,也不知道具体都有啥固定资产,也没有固定资产清单,可以简单的只做几个大件固定资产吗
你好,最好给他要一个实盘的固定资产数据
老师好!如果把固定资产数据加上,总资产和负债+权益差距会更大的
你好,有准确的数据,然后把差额挤到其他应付款建账前期差额就可以