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原分录,2022年:借:管理费用_职工教育经费 640 贷:应付职工薪酬_职工教育经费 640 现在调账,是专票,现在分录~借:以前年度损益调整 603.77 进项税额 36.23 贷:应付职工薪酬_职工教育经费 640,这样对吗

2024-01-02 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 12:11

调整这么调,借应交税费应交增值税进项税额36.23 贷利润分配未分配36.23

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快账用户9739 追问 2024-01-02 12:15

其实他还做了一个错误的分录我冲红了,借:库存商品 603.77 应交_进项36.230,贷:应付账款~公司,他以为是货款挂了公司,还入库存商品了,其实就是付给个人的培训费

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齐红老师 解答 2024-01-02 12:16

如果做错了,你红冲了就可以

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调整这么调,借应交税费应交增值税进项税额36.23 贷利润分配未分配36.23
2024-01-02
同学你好 职工教育经费的进项税可以抵扣
2022-12-26
同学你好 对的 是这样的
2023-01-10
您好,同学,科目余额表发给我一下呢
2023-06-26
同学你好 您的分录是正确的;
2020-09-12
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