你好,可以做账,但是没法抵扣所得税的。
老师,我们买了7000块钱的原材料,但是原材料有问题,影响了我们的生产,所有让对方赔付我们4万块钱,另外7000的货退给他们,货款并还给我们(7000已经给开了发票,我们也已经抵扣了),退货时他们用了我们两个桶,我们收取他1400元,后来又买了他家17000得设备,这样签协议内容可以吗?7000的进项税他扣掉了,这个7000票我们还用退还给他吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师好,个体工商户给我们开了一张发票,合同是与该公司签订,但合同上注明的收款信息是经营者个人。并且对方给我们出了盖章证明,证明要支付经营者个人。那我们如果支付这个个人,可以吗?有什么风险?
我们开了专票给对方,也已经寄出,快递也送到了,但是对方让快递放到他们的门卫室,现在票不见了,回来找我们,我们说复印两份记账联盖章给她们入账抵扣,但是她们不同意,想问下还有什么办法吗?然后我们说让对方写个重开证明盖章给我们,我们用这个证明做附件去冲红之前的发票,再重新开给他们,这样的方式,可以吗?还是说一定要去挂失发票,但是我们的记账联还在啊
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
是要纳税调增的吗?这个是去年的送货单,但是我们公账转他们了,上面日期写错了,这么做分录
当时以为要开票的,先做了管理费用了
你们买来是做什么用的?
办公室用的,灯
借管理费用、办公费,贷银行存款
2022.7月是这样做的分录,但是这个只有送货单,没开票,2023年也没做纳税调增的
是的,可以去修改汇算清缴
能不能不改,到2024年时候调这个金额
你好可以可以可以
也就说说2022年这个管理费用1200元,2023年没有纳税调增,我到今年2024年汇算时候纳税调增1200元,这样也可以是吗?这样的话2023年汇算的不要修改了
这个今年是刚发现的多付的,2023.12月退回现金1200元了
你之前没有调增,后期修改不了的话,你可以在2024年 不能说是2023年是正规的,如果税务局一旦查账的话,你需要去修改的。
哦,不满500一张,是不是不要发票的,我以为不要票的,可以抵费用的
不是啊 个人销售给你们的才可以啊 备注身份证号 和个人名字
哦,那这个我弄错了,
如果亏损的情况下是不是可以不改2023年的纳税调增,
可以的,可以的, 只要你税务局不查没有影响
2022年做的是借:管理费用-办公费 1200贷:银行存款1200 现金退回 2023.10做:库存现金1200 贷:管理费用1200 这样做可以吗?实际是这个多付的款,没有买的。当时做以为是买的灯
你好可以的可以这么做的
其他就不要做啥了是吧
是的,不需要做其他的。