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假如我上个月的抵扣的进项发票,供应商给红冲了。我这个月是要 进项转出 直接补交税款呢?还是说我现在这个月又有别的供应商开的进项发票可以抵税款呢?

2023-12-30 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-30 14:09

您好 这个月又有别的供应商开的进项发票可以抵税款

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快账用户3917 追问 2023-12-30 14:11

意思我进项转出后,就不用直接交税款了

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齐红老师 解答 2023-12-30 14:15

如果您收到的进项税额够的话 不需要缴税了

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您好 这个月又有别的供应商开的进项发票可以抵税款
2023-12-30
你好进项转出有对应的进项可以用进项抵扣
2023-12-30
同学,你好 那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 是的
2024-01-16
那就你们在税控系统开具红字信息表,开具的当月你们做进项税转出,然后让供应商开给你们红字发票
2020-09-18
你好,直接做原来分录的负数分录就可以了。
2021-01-17
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