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工会经费,计提1221.32.借,管理-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费1221.32。缴纳的时候 借应付职工薪酬-工会经费1221.32贷银行存款 发放工资的时候,借应付职工薪资-工资 51075.91贷银行存款48345.89其他应收款-社保2578.02应付职工薪酬-工会经费152 这样的话应付职工薪酬-工会经费152就多出来了贷方余额,就不平了。是哪里错了呢。

2023-12-28 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 15:08

同学  你要坚持你一下你的应付职工薪酬科目 还有其他应收款科目有没有前面做错了

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相关问题讨论
同学  你要坚持你一下你的应付职工薪酬科目 还有其他应收款科目有没有前面做错了
2023-12-28
你好 对的 是这么做的
2021-05-05
你好,缴纳时可以借:应付职工薪酬~工会经费 贷银行存款
2020-08-09
篮子就可以的第二个就是红冲计提的 当时计提的时候,应付职工薪酬、工会经费,这个是在贷方,现在在借方
2022-05-11
您好,那你做一笔其他应付款和应付职工薪酬的转换不是就可以了
2023-05-19
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