你好 合同上是怎样约定的尼
乙方建筑劳务公司收到甲方建筑企业工程款,一部分转入乙方的公户,一部分转给工人卡上(这部分卡不是真实的发工资,只是以代发工资的名义收工程款),后面这部分账怎么处理
老师,我们是建筑公司,我们在甲方包下来的项目又分包给个人一部分活,现在是我们给甲方开了发票 甲方没钱给 想用房子抵欠我们的工程款,我们又不想这房子入到公司名下,想直接抵给哪个在我们公司包活干的个人 可以吗??
老师!我们建筑公司欠工程公司50万,工程公司欠建筑公司法人190万,我们签了三方协议,工程公司还有190万的未收回的应收账款,我们抵账给了建筑公司法人,但是这样一来的话建筑公司还欠工程公司的50万往来款未处理,工程公司账户异常不能走账,我们现在应该怎么处理比较合理
问一个实际业务,甲方(商贸公司)和乙方(建筑公司)签了10万元的建筑合同,因为建筑施工问题甲方罚了乙方5千元,工程完毕甲方在工程款里减出来5千元,直接支付乙方9万5千元,乙方应该给甲方开具10万元发票,还是9万5千元发票?分录怎么做呢?
工程未完工,甲方把未完工的房屋抵顶工程款支付给建筑公司,这部分的土地证甲方直接过户到建筑公司的法人名下了,现在建筑公司应该如何处理这部分业务?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师您好!就刚才的问题?还得麻烦您。如果我做相反的分录,那就是这张发票也不能入今年的成本了呀!因为他把主营业务成本冲减了
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
老师您好,我们单位3月份工资没有发放,打算四月末发放3月工资,我现在申报个人所得税,按计提工资可以申报吗?听说必须得实发才可以申报,不是实发就得零申报是这样吗?
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师我们是小公司,以前申报一直都没有工会经费,怎么这次这么多
合同上没有约定付款方式
你好 抵单位钱为啥写个人名下了 是这个
这个不知道领导怎么考虑的。老师,我想问,这部分资产是不是应该以评估价,按预收款申报缴纳增值税?
你好,正常是房屋有正常售价的,然后他欠咱多少钱咱就一抵,然后差额就相互你欠他的你就给他付钱,他欠你的他给你付钱就是这样。
嗯,问题是现在我单位还没有给甲方开工程发票,我是担心收到预收款不申报增值税,有税收风险,但是收到的又是房屋不是钱,就是不确定用不用先申报
这个房现在还不能销售办证
你好,咱符合收入确认条件就要申报纳税。
那这个符合吧?
如果你们已经提供服务了,并且确定了收款时间。你这个就要确认收入了。