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一般纳税人增值税普通发票1000元,上月开的,这月退回来了,要求重新再来一张,请问,这张退回来的普通发票是不是只能做红字开具发票的操作,开一张 -1000元 的发票? 如何这样发票做红字开具发票的后,如何填申报?申报表中如何填写?是不是在本月做冲红后,开具发票中的税额数,是不是在本月开具发票合计数中直接扣减差价才是本月数,次月再申报本月数?

2023-12-28 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 09:39

您好,是的,这张退回来的普通发票开一张 -1000元 的发票。 申报的时候,系统自带数据过来,在这个月的开票额中减少的。

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您好,是的,这张退回来的普通发票开一张 -1000元 的发票。 申报的时候,系统自带数据过来,在这个月的开票额中减少的。
2023-12-28
申报时,直接填扣减红冲后的数据
2023-12-29
你好,这种你要去大厅让税务人员做申报处理
2021-07-01
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
第一个发票你认证了吗? 第二个是的。 第三个应该是在附表一填写
2020-11-12
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