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支付A公司码头租赁费,发票一年一开,款已付发票也开了,怎么做摊销分录?

2023-12-28 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 09:00

类似这样处理 预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租

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快账用户1278 追问 2023-12-28 09:04

不是发票没开已付款做在预付账款里,那发票来了怎么还做在预付账款里?

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:05

是的,发票来了附在预付款的凭证后边

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快账用户1278 追问 2023-12-28 09:06

不在同一个月份没关系吗?,钱是上个月付的,发票是这个月开的

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:10

可以的,没问题的哈

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快账用户1278 追问 2023-12-28 09:15

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:18

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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类似这样处理 预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2023-12-28
收的时候如果记入了预收帐款,则会计分录: 借:预收帐款 贷:主营业务收入-租赁收入
2023-01-08
借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 到期后摊销
2023-09-15
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,如果金额不大的,你可以一次做,但是不要跨年。
2022-02-18
你好,1.那你实际是买什么付的款呢 2.借:管理费用 贷:银行存款
2020-10-16
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