你好,之前您是怎么做账的?发给我看一下
老师,我收到2张重复的运费发票,现在已经红冲一张了,我是购买方,我已经勾选认证了,现在已经给对方开红字信息表了,对方把负数发票给我了。图1原来的分录,图2冲的分录,冲的分录我写2个,应该选哪个
发票我已认证,这个月对方开了红字发票,我该怎么做会计分录
老师,跨月的发票如果对方已经认证了,我可以红冲吗
老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做?
我司收到一张二联发票先认证,三联未做账,后来对方通知将这发票做红冲,那我这个已认证做了红冲,会计分录要怎么做
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的
补做以前年度的银行,前股东的入资款,分录是什么,结转的分录是什么
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊
补做以前年度的银行,银行交的是社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款。之后还需要结转吗,结转怎么做
补做以前年度的银行,银行交的是以前的社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款就可以吗,还需要做什么吗
借运费 进项 代应付
借运费负数 贷应付负数 应交税费应交增值税进项税额转出